Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 16.3.2026

Kaupunginhallitus sai tiedokseen konsernihallinnon tilinpäätöksen. Sisäisen tarkastuksen kohteena vuonna 2025 oli myyntilaskutuksen oikeellisuuden varmentaminen ja kaupungin johtamisjärjestelmä. Näistä kaupunginhallitus sai raportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi konsernihallinnon tilinpäätöksen seurantaraportin vuodelta 2025. Konsernihallinnon tilinpäätöksen seurantaraportti sisältää talouden, strategian, talouden tasapaino-ohjelman ja henkilöstön toteumatiedot vuodelta 2025. Talous esitetään tilinpäätösennusteena, sillä tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2026 ja kaupunginvaltuustossa 13.4.2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös konsernihallinnon päivitetyn toimintasäännön vastaamaan muuttuneita yksiköiden tehtäviä talouspalveluissa ja kehityspalveluissa.

Sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi

Kaupunginhallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi. Sisäinen tarkastus on muusta organisaatiosta riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Kaupungin sisäinen tarkastus järjestetään ostopalveluna, jonka toteuttaa vuosina 2025-2026 KPMG Oy.

Vuoden 2025 tarkastuskohteena olleessa myyntilaskutuksen oikeellisuuden varmentamisessa myyntilaskuttajat, asiakastiedon päivittäjät, vaaralliset työyhdistelmät sekä myyntilaskutuksen vaiheet ja ohjeet on kuvattu ohjeistuksessa kattavasti. Myyntilaskutuksen tiedot siirtyvät eheänä järjestelmien rajapinnassa.

Sisäinen tarkastus suosittelee kiinnittämään huomiota myyntilaskujen maksamisen valvontaan sekä laskutusprosessin muutoksien ja parannuksien tekemiseen yhteistyössä Provincian kanssa.

Toisessa tarkastuskohteessa eli kaupungin johtamisjärjestelmän arvioinnissa havaittiin, että muutokset luottamuselinorganisaatiossa tukevat valtuustosopimuksen toteuttamista ja tehokasta päätöksentekoa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajien asemoituminen hallituksen sekä lautakuntien työskentelyyn mahdollistaa strategisen johtamisen vahvistumisen. Lisäksi organisaatiouudistus viranhaltijapuolella on selkeyttänyt lautakuntatyöskentelyä.

Sisäinen tarkastus suosittelee kiinnittämään huomiota konserni- ja tila-asioiden toimintamenettelyihin sekä organisaatiomuutoksen taustalla vaikuttaneiden tavoitteiden viestintään.

Havaintojen pohjalta tehtyjen toimenpidesuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain kaupunginhallituksen päiväkoulussa.

 

Päätökset tehtiin esityslistan mukaan.

 

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu, p. 040 741 3299

Esityslistaan